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合肥市委組織部2022年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

發(fā)布日期:2023-09-26信息來源:市委組織部 字體:【   【責任編輯:袁安位】

一、2022年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

編制部門:中共合肥市委組織部                                                                 金額單位:萬元

 

項目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金

因公出國(境)費

0

0

0

0

0

0

公務(wù)接待費

1.08

1.08

0

1.08

1.08

0

公務(wù)用車購置及運行費

4.66

4.66

0

4.66

4.66

0

其中:公務(wù)用車運行維護費

4.66

4.66

0

4.66

4.66

0

公務(wù)用車購置費

0

0

0

0

0

0

       總計

5.74

5.74

0

5.74

5.74

0

二、2022年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2022年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款三公經(jīng)費支出預(yù)算為 5.74萬元,支出決算為5.74萬元,完成預(yù)算的100%;較上年減少0.68萬元,下降10.59%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是預(yù)算數(shù)為按規(guī)定程序調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因是預(yù)算數(shù)為按規(guī)定程序調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)。為全面反映三公經(jīng)費支出,本次公布的三公經(jīng)費決算為部門匯總數(shù),包含單位本級和所屬單位。

(二)一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2022年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款三公經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算1.08萬元,占18.82%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4.66萬元,占81.18%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是2022年度未安排因公出國(境)事項。決算數(shù)與上年持平的主要原因是2021年度、2022年度均未安排因公出國(境)事項。主要用于經(jīng)市外辦批準的因公臨時出國(境)交流合作、專題研修等外事活動支出。經(jīng)費使用根據(jù)市外辦批準的因公臨時出國()計劃,嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》(合政辦〔20148號)、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費用管理辦法〉的通知》(合財行〔2014944號)等相關(guān)規(guī)定。2022年,參加(組織)因公出國(境)團組0個,0人次。

2.公務(wù)接待費預(yù)算為1.08萬元,支出決算為1.08萬元,完成預(yù)算的100%;較上年減少0.64萬元,下降37.21%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是預(yù)算數(shù)為按規(guī)定程序調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因是接待批次和接待人次減少。主要用于經(jīng)審批的接待活動支出。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》(合財行〔201564號)等相關(guān)規(guī)定。2022年,國內(nèi)公務(wù)接待共7批,47人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為4.66萬元,支出決算為4.66萬元,完成預(yù)算的100%;較上年減少0.04萬元,下降0.85%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是預(yù)算數(shù)為按規(guī)定程序調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約,加強和規(guī)范公務(wù)用車使用管理。經(jīng)費使用嚴格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中:

公務(wù)用車購置費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%;與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是2022年度未安排公務(wù)用車購置。決算數(shù)與上年持平的主要原因是2021年度、2022年度均未安排公務(wù)用車購置。主要用于公務(wù)用車購置。2022年,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為4.66萬元,支出決算為4.66萬元,完成預(yù)算的100%;較上年減少0.04萬元,下降0.85%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是預(yù)算數(shù)為按規(guī)定程序調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約,加強和規(guī)范公務(wù)用車使用管理。公務(wù)用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于車輛的燃料費、維修費、過路過橋費等。截至20221231日,市委組織部機關(guān)及1個下屬單位一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為4輛。